职位描述
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1.负责拟定内部控制年度工作计划,并实施;
2.负责完善公司内部控制体系,更新维护公司《内部控制管理手册》;
3.负责定期协同会计师事务所对公司内部控制制度设计和运行的有效性进行评价或审计;
4.负责组织实施公司内部控制自我评价工作,每年对选取的分子公司进行评审、分析、跟踪;
5.负责持续推进评审发现问题或缺陷的整改落实,对落实情况进行监督或评估;
6.负责定期向公司领导、董事会和审核委员会报送内部控制工作报告,并负责向公司董事会、审核委员会解释或回答内部控制相关问题。